SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 98/2024/FA
Číslo v CRZ*: |
98/2024/FA |
Predmet: |
telekomunikačné služby 03/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
304,52 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.04.2024 |
Dátum zverejnenia: |
23.04.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13