SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 48/2024/FA
Číslo v CRZ*: |
48/2024/FA |
Predmet: |
mokro-suchý vysávač a filtračné vrecká |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Karcher Slovakia s. r. o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43967663 |
Hodnota faktúry: |
212,15 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.03.2024 |
Dátum zverejnenia: |
02.04.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13