SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 21/2024/FA

Číslo v CRZ*:

21/2024/FA

Predmet:

toner Canon CRG055 K 2 ks, Canon FX-10 2 ks,

Zmluvná strana:

dodávateľ: GREAT TONER s. r. o., Nová Doba 502/11, 027 43 Nižná, IČO: 44986653

Hodnota faktúry:

164,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.02.2024

Dátum zverejnenia:

29.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13