SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 186/2023/FA

Číslo v CRZ*:

186/2023/FA

Viazanosť k zmluve:

75/2023/OBJ

Predmet:

elektroinšt. materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: VODÁR spol.s.r.o., Kuzmányho 5,04001 Košice, IČO: 31658857

Hodnota faktúry:

597,84 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.09.2023

Dátum zverejnenia:

23.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13