SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 179/2023/Fa
Číslo v CRZ*: |
179/2023/Fa |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
prenájom vysokozdviž. vozíka |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: REFAL PLOŠINY s.r.o., Člnková 38, 04001 Košice, IČO: 46654551 |
Hodnota faktúry: |
378,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
23.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13