SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 179/2023/Fa

Číslo v CRZ*:

179/2023/Fa

Viazanosť k zmluve:

74/2023/OBJ

Predmet:

prenájom vysokozdviž. vozíka

Zmluvná strana:

dodávateľ: REFAL PLOŠINY s.r.o., Člnková 38, 04001 Košice, IČO: 46654551

Hodnota faktúry:

378,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.09.2023

Dátum zverejnenia:

23.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13