SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 148/2023/FA
Číslo v CRZ*: |
148/2023/FA |
Predmet: |
finančný spravodaj 2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tirna, VD, Mozartova 6/6330, 917 08 Trnava, IČO: 36750697 |
Hodnota faktúry: |
39,90 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.08.2023 |
Dátum zverejnenia: |
14.08.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13