SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 112/2023/FA
Číslo v CRZ*: |
112/2023/FA |
Predmet: |
telekomunikačné služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
307,25 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
27.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13