SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 91/2023/FA
Číslo v CRZ*: |
91/2023/FA |
Predmet: |
elektroinštalačný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VODÁR spol. s r. o., Kuzmányho 5, 040 01 Košice, IČO: 31658857 |
Hodnota faktúry: |
701,54 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
12.05.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13