SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 57/2023/FA

Číslo v CRZ*:

57/2023/FA

Predmet:

telekomunikačné služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

306,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.03.2023

Dátum zverejnenia:

17.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13