SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 44/2023/FA
Číslo v CRZ*: |
44/2023/FA |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
toaletný papier a papierové rolky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HygArt, s. r. o., Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov, IČO: 51447878 |
Hodnota faktúry: |
696,02 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
27.02.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13