SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 213/2022/FA

Číslo v CRZ*:

213/2022/FA

Viazanosť k zmluve:

83/2022/OBJ

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: DAMEDIS, s. r. o., Křenová 89/19, 602 00 Brno - Střed, IČO: 26931664

Hodnota faktúry:

238,69 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.11.2022

Dátum zverejnenia:

21.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13