SPŠ strojnícka Košice - faktúry
Faktúra: 179/2022/FA
Číslo v CRZ*: |
179/2022/FA |
Predmet: |
Hygienické potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HygArt s.r.o., Nábrežná 861/15, 08501 Bardejov, IČO: 51447878 |
Hodnota faktúry: |
340,13 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.09.2022 |
Dátum zverejnenia: |
22.09.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 20:05
Upravené:
26.11.2019 09:13