SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 311/2019/FA

Číslo v CRZ*:

311/2019/FA

Predmet:

činnosť technika BOZP a PO 11/19

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00893340

Hodnota faktúry:

100,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.12.2019

Dátum zverejnenia:

17.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13