SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 294/2019/FA

Číslo v CRZ*:

294/2019/FA

Viazanosť k zmluve:

109/2019/OBJ

Predmet:

tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja

Zmluvná strana:

dodávateľ: PRINTO, s. r. o., Potočná 1/A, 040 01 Košice, IČO: 44961022

Hodnota faktúry:

239,18 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.11.2019

Dátum zverejnenia:

21.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13