SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 247/2021/FA

Číslo v CRZ*:

247/2021/FA

Viazanosť k zmluve:

79/2021/OBJ

Predmet:

brúsenie nástrojov

Zmluvná strana:

dodávateľ: ProTech Service, s. r. o., Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov, IČO: 36477770

Hodnota faktúry:

143,81 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.12.2021

Dátum zverejnenia:

20.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13