SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 180/2021/FA

Číslo v CRZ*:

180/2021/FA

Viazanosť k zmluve:

68/2021/OBJ

Predmet:

Nákup tonerov

Zmluvná strana:

dodávateľ: PRINTO s.r.o, Potočná 1/A, 040 01 Košice, IČO: 44961022

Hodnota faktúry:

319,98 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.09.2021

Dátum zverejnenia:

01.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13