SPŠ strojnícka Košice - faktúry

Faktúra: 266/2019/FA

Číslo v CRZ*:

266/2019/FA

Predmet:

doúčtovanie DPH

Zmluvná strana:

dodávateľ: OS-KOM, s. r. o., Zdíkovská 2946/46, 150 00 Praha 5, IČO: 45313491

Hodnota faktúry:

302,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.10.2019

Dátum zverejnenia:

24.10.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 20:05
Upravené: 26.11.2019 09:13