SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 104
Číslo v CRZ*: |
104 |
Predmet: |
výmena hlavného ističa |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ELEKTROSLUŽBY - K+G, s.r.o., Kukučínova 1, 082 71 Lipany, IČO: 44506821 |
Hodnota faktúry: |
2 583,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.04.2025 |
Dátum zverejnenia: |
30.04.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46