SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 103

Číslo v CRZ*:

103

Viazanosť k zmluve:

SPŠEKE/2025/40-45

Predmet:

oprava sprchy a technológie v ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761

Hodnota faktúry:

441,57 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.04.2025

Dátum zverejnenia:

29.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46