SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 71

Číslo v CRZ*:

71

Predmet:

čistiace potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice, IČO: 47619511

Hodnota faktúry:

472,75 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.03.2025

Dátum zverejnenia:

07.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46