SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 51

Číslo v CRZ*:

51

Predmet:

telefónne poplatky 02/2025

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

170,18 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.03.2025

Dátum zverejnenia:

17.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46