SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 395

Číslo v CRZ*:

395

Viazanosť k zmluve:

SPŠEKE/2024/145-176

Predmet:

ošetrenie drevín

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Vladimír Šmelko, Hronská 399, 049 25 Dobšiná, IČO: 47020539

Hodnota faktúry:

8 670,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.11.2024

Dátum zverejnenia:

19.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46