SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 417
Číslo v CRZ*: |
417 |
Predmet: |
stoličky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BONAMI. CZ, a.s., Újezd 450/40, 11801 Praha1- Malá Strana, IČO: 24230111 |
Hodnota faktúry: |
1 441,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
11.12.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46