SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 417

Číslo v CRZ*:

417

Predmet:

stoličky

Zmluvná strana:

dodávateľ: BONAMI. CZ, a.s., Újezd 450/40, 11801 Praha1- Malá Strana, IČO: 24230111

Hodnota faktúry:

1 441,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2024

Dátum zverejnenia:

11.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46