SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 399

Číslo v CRZ*:

399

Viazanosť k zmluve:

SPŠEKE/2024/145-188

Predmet:

ubytovanie

Zmluvná strana:

dodávateľ: S.C. Foltyn Mocca D´oro Group, Mikolów ul. Jana Pawla II 23, 43 190 Mikolow, IČO: 6351436269

Hodnota faktúry:

3 453,43 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.11.2024

Dátum zverejnenia:

06.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46