SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 375

Číslo v CRZ*:

375

Viazanosť k zmluve:

SPŠEKE/2024/145-203

Predmet:

Reklamné predmety - mikiny ERASMUS (D.A.R.E.)

Zmluvná strana:

dodávateľ: LAVACOM SB s.r.o., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, IČO: 55223389

Hodnota faktúry:

365,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.11.2024

Dátum zverejnenia:

15.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46