SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 363
Číslo v CRZ*: |
363 |
Predmet: |
strava ŠK 10/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPŠ elektrotechnická ŠJ, Komenského 44, 040 01 Košice, IČO: 00161756 |
Hodnota faktúry: |
1 773,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
13.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46