SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 299
Číslo v CRZ*: |
299 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Reklamné predmety |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LAVACOM SB s.r.o., Nižné Kapustníky 2, 040 12 Košice, IČO: 55223389 |
Hodnota faktúry: |
939,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
27.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
17.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46