SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 318

Číslo v CRZ*:

318

Viazanosť k zmluve:

SPŠEKE/2024/145-166

Predmet:

dátový kábel

Zmluvná strana:

dodávateľ: Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava, IČO: 36562939

Hodnota faktúry:

58,81 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.10.2024

Dátum zverejnenia:

11.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46