SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 191
Číslo v CRZ*: |
191 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
pedagogický diár 2024/2025 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO: 35908718 |
Hodnota faktúry: |
413,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.06.2024 |
Dátum zverejnenia: |
02.07.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46