SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 111

Číslo v CRZ*:

111

Viazanosť k zmluve:

36/2024

Predmet:

ošetrenie drevín - orez stromov

Zmluvná strana:

dodávateľ: ArboLes, s.r.o., Hronská 399/30, 049 25 Dobšiná, IČO: 53638930

Hodnota faktúry:

1 800,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.04.2024

Dátum zverejnenia:

10.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46