SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 80

Číslo v CRZ*:

80

Predmet:

Odborná prehliadka a oprava výťahu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Výťahy Cirner, spol. s r. o., Chmeľníky 336/50, 040 16 Košice, IČO: 36594784

Hodnota faktúry:

172,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.03.2024

Dátum zverejnenia:

03.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46