SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 78

Číslo v CRZ*:

78

Viazanosť k zmluve:

32/2024

Predmet:

Návrh školiaceho prostredia v Cloudovom prostredí

Zmluvná strana:

dodávateľ: GAMO a.s., Kyjevského námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36033987

Hodnota faktúry:

720,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.03.2024

Dátum zverejnenia:

03.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46