SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 50

Číslo v CRZ*:

50

Viazanosť k zmluve:

22/2024

Predmet:

čist. potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Miroslav Moško, Drienovská Nová Ves 190, 082 01 Drienovská Nová Ves, IČO: 32915888

Hodnota faktúry:

89,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.03.2024

Dátum zverejnenia:

14.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46