SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 25

Číslo v CRZ*:

25

Predmet:

telef. poplatky 01/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

15,11 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.02.2024

Dátum zverejnenia:

23.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46