SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 41

Číslo v CRZ*:

41

Viazanosť k zmluve:

23/2020

Predmet:

všeob.materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Vodár, Kuzmányho 5, 040 01 Košice, IČO: 31658857

Hodnota faktúry:

45,68 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.02.2020

Dátum zverejnenia:

28.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46