SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 383

Číslo v CRZ*:

383

Viazanosť k zmluve:

177/2023

Predmet:

všeobecný materiál - telekomunikačná technika

Zmluvná strana:

dodávateľ: Profi-DJ s.r.o., A1 Park, Hlavní 684/106,66431 Lelekovice, IČO: 02927195

Hodnota faktúry:

385,11 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.11.2023

Dátum zverejnenia:

28.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46