SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 326

Číslo v CRZ*:

326

Viazanosť k zmluve:

153/2023

Predmet:

učebné pomôcky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Volejbal, s.r.o., Priekopská 34, 036 08 Martin, IČO: 36692204

Hodnota faktúry:

25,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.10.2023

Dátum zverejnenia:

19.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46