SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 239

Číslo v CRZ*:

239

Viazanosť k zmluve:

106/2023

Predmet:

koberec

Zmluvná strana:

dodávateľ: INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381

Hodnota faktúry:

979,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.08.2023

Dátum zverejnenia:

14.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46