SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 113

Číslo v CRZ*:

113

Predmet:

Pranie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Práčovňa Prima, Orná 3, 040 18 Košice, IČO: 45650730

Hodnota faktúry:

363,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.04.2023

Dátum zverejnenia:

25.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46