SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 108

Číslo v CRZ*:

108

Predmet:

čist.potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Miroslav Moško, Drienovská Nová Ves 190, 082 01 Drienovská Nová Ves, IČO: 32915888

Hodnota faktúry:

67,03 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.04.2023

Dátum zverejnenia:

20.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46