SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 49

Číslo v CRZ*:

49

Viazanosť k zmluve:

29/2023

Predmet:

preprava

Zmluvná strana:

dodávateľ: EASY TRAVEL LV SIA, Plavu 63-1, 3401 Lipaja, IČO: LV42103065287

Hodnota faktúry:

532,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2023

Dátum zverejnenia:

22.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46