SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 37

Číslo v CRZ*:

37

Viazanosť k zmluve:

3/2023

Predmet:

výrub stromu

Zmluvná strana:

dodávateľ: STROMSERVIS, s.r.o., Partizánska 697/59, 058 01 Poprad, IČO: 47504404

Hodnota faktúry:

412,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.02.2023

Dátum zverejnenia:

01.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46