SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 33

Číslo v CRZ*:

33

Viazanosť k zmluve:

18/2023

Predmet:

Letenky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Letecká agentúra KOLUMBUS spol. s r.o., Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice 1, IČO: 31680356

Hodnota faktúry:

3 118,84 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.02.2023

Dátum zverejnenia:

22.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46