SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 431

Číslo v CRZ*:

431

Viazanosť k zmluve:

210/2022

Predmet:

maľovanie

Zmluvná strana:

dodávateľ: František Rakoci, Lomená 27, 044 13 Valaliky, IČO: 32568088

Hodnota faktúry:

11 368,68 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.12.2022

Dátum zverejnenia:

29.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46