SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 432

Číslo v CRZ*:

432

Viazanosť k zmluve:

217/2019

Predmet:

knihy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Skubák - AD REM, Švabinského 16, 851 01 Bratislava, IČO: 11782889

Hodnota faktúry:

110,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2019

Dátum zverejnenia:

17.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46