SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 390

Číslo v CRZ*:

390

Viazanosť k zmluve:

205/2022

Predmet:

učebné pomôcky

Zmluvná strana:

dodávateľ: AK SPORT s.r.o., Dr. Clementisa 1176/44, 909 01 Skalica, IČO: 47163526

Hodnota faktúry:

102,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.12.2022

Dátum zverejnenia:

12.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46