SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 373

Číslo v CRZ*:

373

Viazanosť k zmluve:

155/2022

Predmet:

preprava žiakov + učiteľa

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00893340

Hodnota faktúry:

600,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.11.2022

Dátum zverejnenia:

05.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46