SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 381

Číslo v CRZ*:

381

Predmet:

ryba

Zmluvná strana:

dodávateľ: fuudi a.s., Bratislava, IČO: 54256411

Hodnota faktúry:

662,93 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.11.2022

Dátum zverejnenia:

11.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46