SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 426

Číslo v CRZ*:

426

Viazanosť k zmluve:

213/2019

Predmet:

maľovanie a vysprávky

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 00893340

Hodnota faktúry:

363,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2019

Dátum zverejnenia:

13.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46