SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 11

Číslo v CRZ*:

11

Predmet:

zelenina

Zmluvná strana:

dodávateľ: Jozef Moňok, Zdoba 78 Sady nad Torysou 044041, IČO: 44108087

Hodnota faktúry:

598,39 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.01.2020

Dátum zverejnenia:

13.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46